你好,您直接紅沖進項也紅沖。 增值稅表二填寫進項稅額轉出就好了。
老師好,8月份一筆差旅費,在增值稅發(fā)票綜合服務平臺認證了,那么是在9月份申報的時候才能確認抵扣,那我8月份做賬的時候,分錄是 借 管理費用 差旅費 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅呢還是進行稅額呢?
4月份收了一張發(fā)票,進項,上個財務做的是借:研發(fā)支出,應交稅費-待認證進項稅,貸,其他應付款,然后4月份抵扣了這張票,當時月底做了一個轉出,借應交稅費-進項,貸了應交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師您好, 關于車的發(fā)票做進項稅額轉出,我有點不明白。7月份收到的機動車發(fā)票已入賬也已經認證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出,要怎么做呢
老師,公司飛機票,民航基金,計提增值稅進項了,這個現(xiàn)在怎么處理?我如果在4月份做進項稅額轉出,分錄是借,管理費用_差旅費,貸,應交稅費-應交增值稅_進項稅額轉出,,這樣做可以嗎?
1月份做了差旅費,飛機票進項稅抵扣,結果2月份付款時又確認了一遍差旅費,抵扣了一遍飛機票進項稅額,我3月份沖銷了1月份的憑證,現(xiàn)在需要做進項稅額轉出嘛,怎么做賬務處理。
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時調整嗎?
請問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財稅【2016】12號文是否符合減免教育費附加和地方教育費附加,
老師,實收資本印花稅是按次申報嗎?
公司稅務注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務局嗎
4月份門診工傷 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險 8082.4 醫(yī)保 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調整后的分錄以及數(shù)應該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個股東,a公司和b公司之間的交易算不算關聯(lián)交易,匯算清繳時要不要填關聯(lián)交易那個表,a公司的分公司和b公司算不算關聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關聯(lián)交易那張表
賬務里的進項稅額轉出憑證借貸方是什么
財務系統(tǒng)做分錄是紅沖原來多做的那一筆。
紅沖就是原來的復數(shù)分錄。
那就是沖了就行,不用再單獨做一個進項稅額轉出科目是嗎
對呀不用賬務處理寫進項轉出你紅沖了就行,然后轉出是在增值稅表二填寫轉出。