您好,您是系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和稅務(wù)的數(shù)據(jù)比較的是嗎
用u8結(jié)賬后導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表,年初和期末的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)都小于年初和年末的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?我是剛?cè)霑?huì)計(jì)行業(yè),不太懂。不知道該怎么調(diào)整?
老師好,我是從代理記賬接過(guò)來(lái)的賬,21年1月建賬錄入21年期初數(shù)據(jù)后試算平衡,軟件計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和20年年末的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付應(yīng)收預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)都不對(duì)不上,不知道哪里的問(wèn)題?請(qǐng)指教
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
新接會(huì)計(jì)4.5個(gè)月,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表不熟悉,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額和年初余額都是負(fù)數(shù),我這幾個(gè)月的賬務(wù)都對(duì)的,之前有錯(cuò),現(xiàn)在該怎么調(diào)整
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
新開(kāi)公司,目前沒(méi)有業(yè)務(wù),法人是退休人員,辦稅員在其他公司任職買社保。目前需要在自然人納稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅么?
你好,老師,之前會(huì)計(jì)交接下來(lái)的現(xiàn)金余額高達(dá)300多萬(wàn),具體原因也不知,沒(méi)辦法溝通,那我看對(duì)應(yīng)其他應(yīng)付款兩個(gè)老板名下的個(gè)人往來(lái)也很多,那我能用現(xiàn)金沖其他應(yīng)付款嗎?
老師 有沒(méi)有那個(gè)固定資產(chǎn)分?jǐn)偠嗌倌甑谋砀?比如電子設(shè)備4年
老師,22年 21年系統(tǒng)還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一直沒(méi)抵扣,怎么辦啊 ,我們也沒(méi)收到,一年前的紙質(zhì)發(fā)票是不是沖不了了啊
在公司地打車的費(fèi)用,計(jì)入什么科目
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填?
問(wèn)題①銀行回單重復(fù)打印了一遍,為了不浪費(fèi)紙把紙張反過(guò)來(lái)塞進(jìn)了打印機(jī)里,打了將要打印的憑證?,F(xiàn)在憑證反面是銀行回單,用紅筆畫(huà)個(gè)打叉號(hào)是不是就可以正常裝訂了 問(wèn)題②公司為拓展業(yè)務(wù)貸款,因?yàn)榕略举Y金不足。還貸款時(shí)還了本金利息和融擔(dān)費(fèi),融擔(dān)費(fèi)可以讓對(duì)方給我們開(kāi)具專票并且我們也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的吧,我們正常業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。 問(wèn)題③給對(duì)方要專票并且抵扣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們有個(gè)供應(yīng)商,之前是A公司和我們合作,后邊換B公司,然后B公司給我們出了一個(gè)加大投入合并主體的通知,以后就由b公司和我們合作了,這個(gè)合理嗎
不是的,就只是系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表里,年初的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)比年初的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)小。7月31日的期末資產(chǎn)合計(jì)數(shù)小于期末負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)
是和科目余額表對(duì)數(shù)據(jù)核對(duì)的嗎
已經(jīng)解決,是用友公式設(shè)置有誤,謝謝老師o(wú)(^o^)o
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