你好,把之前做錯的分錄找出來,看是錯在哪里,做相應(yīng)調(diào)整就可以的哈
事業(yè)單位在整理帳戶發(fā)現(xiàn)1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表和明細(xì)賬如圖,應(yīng)付職工薪酬都是當(dāng)月計提當(dāng)月支付,老師幫看這個具體情況應(yīng)該是怎么處理?謝謝!
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
老師,22年9月成立的公司,現(xiàn)在什么明細(xì)賬都沒有,只有22年四季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)付職工薪酬期末余額9500元,23年一季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是0,那這9500元表示是22年產(chǎn)生的工資,在23年一季度里支付過了,是嗎?
老師,8月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和年初數(shù)都不平衡,會計讓我把資產(chǎn)負(fù)債表的和科目余額表的期末余額核對一下,這個有用嗎?是不是建賬問題
新接會計4.5個月,對資產(chǎn)負(fù)債表不熟悉,這個月才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額和年初余額都是負(fù)數(shù),我這幾個月的賬務(wù)都對的,之前有錯,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
加油,等您的五星好評哦
之前21年就是負(fù)的,好幾筆都不對,能一起調(diào)整嗎
你好,可以一起調(diào)整,沒關(guān)系
加油 等你的五星好評哦
那怎么調(diào)呀,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),那是少計提了工資吧,分錄怎么寫
你好??那怎么調(diào)呀,應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),那是少計提了工資吧,分錄怎么寫---借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬