沒(méi)有問(wèn)題 可以的 只要不超過(guò)開(kāi)票限額
老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開(kāi)具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開(kāi)具發(fā)票金額過(guò)大,有三千多萬(wàn),票面10萬(wàn)元版加班一夜開(kāi)了幾百?gòu)?,設(shè)備品種又很多,時(shí)間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤(rùn)開(kāi)大了,有50%,其實(shí)利潤(rùn)率也就7%,庫(kù)存還有一半沒(méi)有開(kāi)出去,其實(shí)沒(méi)有那么大利潤(rùn),可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù),還有6000多萬(wàn)沒(méi)有完成,您說(shuō)這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實(shí)際庫(kù)存都已經(jīng)出去了,只是沒(méi)在發(fā)票上開(kāi)出去
我公司剛剛成立、領(lǐng)用了10張十萬(wàn)元發(fā)票、但是在開(kāi)票過(guò)程中,誤以為當(dāng)成萬(wàn)元版每張開(kāi)了一萬(wàn)塊、一共開(kāi)了十張!然后辦增量又增加了15張、這樣操作會(huì)出問(wèn)題嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個(gè)月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫(xiě)的借條5000元,會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開(kāi)了十張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計(jì)5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計(jì)2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計(jì)1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計(jì)1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計(jì)500元) 請(qǐng)問(wèn)這些代開(kāi)的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時(shí)候需要注意什么?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開(kāi),大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開(kāi)這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開(kāi)給他,他說(shuō)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開(kāi)那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開(kāi)了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說(shuō)我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)的面積少了需要補(bǔ)報(bào)面積,這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報(bào)呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫(xiě)問(wèn)題: “匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年的裝修費(fèi)下個(gè)月才陸續(xù)把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個(gè)合同沒(méi)有簽,現(xiàn)在要求對(duì)方把合同補(bǔ)上??铐?xiàng)還沒(méi)有付,現(xiàn)在問(wèn)題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時(shí)的?還是取得發(fā)票時(shí)的呢? 2:發(fā)票下個(gè)月取得,按照下個(gè)月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
您好 銘宇 方便請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題嗎?就是變更法人和股東,原公司一個(gè)股東,100%持股,注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)投,現(xiàn)在要變更成另外兩個(gè)股東(分別是99%和1%),這種情況下是不是雙方要交萬(wàn)分之五的印花稅?那個(gè)稅呢?是不是平價(jià)就不用交?謝謝,變更的時(shí)候用不用報(bào)表什么的?變更前用不用先交印花稅這些?
請(qǐng)問(wèn)老師去年的暫估今年4月份收到了相應(yīng)的發(fā)票,怎么做賬呢?
更正個(gè)稅對(duì)企業(yè)的影響
請(qǐng)問(wèn) 5月份注冊(cè)的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號(hào)課程,電腦登陸后從哪打開(kāi)
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
結(jié)果專管員打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我們違反了發(fā)票管理規(guī)定、不清楚是不是有這樣一條規(guī)定
是因?yàn)槟銈冮_(kāi)發(fā)票開(kāi)的金額少了嗎?
他就說(shuō)、我們是十萬(wàn)元版的票、每張都只開(kāi)了1萬(wàn)、而且開(kāi)了十張、這樣就違反了票據(jù)管理法的規(guī)定
是有這樣的規(guī)定嗎?
你好,沒(méi)有規(guī)定每個(gè)發(fā)票開(kāi)具體的多少金額。
那專管員是誠(chéng)心找茬嗎?
我都沒(méi)看到這條規(guī)定呢
這個(gè)不一定。 你可以再問(wèn)下你稅務(wù)局 沒(méi)記得有這個(gè)
這個(gè)發(fā)票開(kāi)具管理相關(guān)的規(guī)定是國(guó)家出的政策還是各稅務(wù)局或許專管員自己?
你好 國(guó)家稅務(wù)總局出的。
好的,謝謝
不用客氣的,應(yīng)該的。