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稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?

2023-02-17 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-17 09:38

您好,這個(gè)你們計(jì)提增值稅的時(shí)候一起做就行了

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快賬用戶(hù)6585 追問(wèn) 2023-02-17 09:40

企業(yè)停業(yè),沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 09:40

沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額就只能暫時(shí)掛賬

頭像
快賬用戶(hù)6585 追問(wèn) 2023-02-17 09:40

老師可以寫(xiě)個(gè)分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-17 09:41

分錄就是你這么寫(xiě)的

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快賬用戶(hù)6585 追問(wèn) 2023-02-17 09:42

沒(méi)明白怎么處理借方余額

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 09:44

有余額是因?yàn)槟氵€沒(méi)底呢,抵完就沒(méi)有余額了。

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您好,這個(gè)你們計(jì)提增值稅的時(shí)候一起做就行了
2023-02-17
你好,是的,就是這樣做分路。
2023-04-04
這個(gè)余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
同學(xué)你好 1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-09-08
你好,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn),直接抵消了
2022-01-05
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