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Q

一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?

2025-05-19 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 11:30

你好,你看下進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)賬,看是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)。金額有多少。然后看下有多少留底,平時(shí)稅負(fù)率多少。

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快賬用戶4199 追問 2025-05-19 11:33

這公司,待認(rèn)證,待抵扣,都有數(shù)據(jù),然后有時(shí)會(huì)有結(jié)算,有時(shí)又沒有。

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齊紅老師 解答 2025-05-19 11:34

你好,嗯。你根據(jù)賬上的和申報(bào)表上核對(duì),看能不能對(duì)得上數(shù)據(jù)

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快賬用戶4199 追問 2025-05-19 15:21

正確進(jìn)項(xiàng)票入賬會(huì)計(jì)分錄與結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)是如何

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:22

你好,你好,比如借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶4199 追問 2025-05-19 15:32

借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后再按應(yīng)交增值稅來(lái)做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 22210101應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 222124應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 但是像1月銷售稅6061.22.抵扣了6161.43.賬上結(jié)轉(zhuǎn)6061.22 留抵的100.21只是在增值稅申報(bào)表上可以查到

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:34

你好,留底的稅額不需要單獨(dú)做分錄。

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快賬用戶4199 追問 2025-05-19 15:44

那就是最重要,賬上體現(xiàn)到我當(dāng)月抵扣多少增值稅就可以?(留底的不用理)

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:47

你好,是的,就是這樣了。

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