借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
去年有一筆分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用280,貸:銀行存款280,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅金-減免稅280,貸:管理費(fèi)用280,這個怎么調(diào)呢
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
#提問#稅控盤維護(hù)費(fèi)280當(dāng)時沒抵扣分錄是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 過幾個月抵扣了 分錄怎么寫是借應(yīng)交稅費(fèi)280 貸管理費(fèi)用280 還是借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)-280 負(fù)數(shù)填寫的話不會重復(fù)管理費(fèi)用
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費(fèi)分錄
老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護(hù)費(fèi)時,只做了分錄: 借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實(shí)際抵扣金額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票