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老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理

2025-05-19 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-19 11:31

借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤? ?或者相反的分錄

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快賬用戶1951 追問 2025-05-19 13:54

再借:管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎

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快賬用戶1951 追問 2025-05-19 13:55

不走以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 14:11

是的小企業(yè)不需要那個科目

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快賬用戶1951 追問 2025-05-19 14:39

那就借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-19 14:39

直接調(diào)整,計(jì)入利潤分配-未分配利潤?

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快賬用戶1951 追問 2025-05-19 14:57

借管理費(fèi)用貸利潤分配-未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-05-19 14:57

?多報就就是這個 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配-未分配利潤 少報就相反

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快賬用戶1951 追問 2025-05-19 15:02

那老師其他應(yīng)付賬款怎么抹平

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齊紅老師 解答 2025-05-19 15:04

你本身就是多報就收回,少報就補(bǔ)報銷

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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