借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤? ?或者相反的分錄
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
再借:管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎
不走以前年度損益調(diào)整嗎
是的小企業(yè)不需要那個科目
那就借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付嗎
直接調(diào)整,計(jì)入利潤分配-未分配利潤?
借管理費(fèi)用貸利潤分配-未分配利潤
?多報就就是這個 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配-未分配利潤 少報就相反
那老師其他應(yīng)付賬款怎么抹平
你本身就是多報就收回,少報就補(bǔ)報銷