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你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用

2022-09-30 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-30 10:50

是的,你的理解是對的?????? ???????

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快賬用戶9943 追問 2022-09-30 10:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-30 10:52

好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????

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快賬用戶9943 追問 2022-09-30 11:01

老師,到月末分攤的房租一類的費用,不需要附原始憑證吧, 還有計提的車輛折舊費需要附原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:08

這個可以附上攤銷和折舊明細表的

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快賬用戶9943 追問 2022-09-30 11:11

好,還有一個問題。比如我8月2號付了幾筆保險費,保險公司當天就給我開了發(fā)票, 我現(xiàn)在入賬的時候,借:管理費用 貸:銀行存款 還是借:管理費用 貸:其他應付款 再 借:其他應付款 貸:銀行存款 呢

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齊紅老師 解答 2022-09-30 11:12

借:管理費用 貸:銀行存款?

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快賬用戶9943 追問 2022-09-30 17:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-01 09:54

好的,客氣,幫到你就好

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是的,你的理解是對的?????? ???????
2022-09-30
按照前面這么做就行了。
2021-07-30
第二個分錄是抵扣稅款的時候做
2019-10-16
你好,是的,你說的很對的
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你說一般人 還是小規(guī)模呢?
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