是的,你的理解是對的?????? ???????
老師,稅控盤本月繳納的280,作分錄:借管理費用,貸銀行存款,不用抵扣。后續(xù)抵扣時作分錄:借 應交增值稅-減征額,貸 管理費用,本月申報時不用填數(shù)嗎?可否直接作分錄借 應交增值稅-減征額 ,貸銀行存款?
購買稅控盤做借管理費用辦公費,貸庫存現(xiàn)金 抵減稅款的那個分錄是現(xiàn)在做還是以后交稅的時候再做
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準則?是小企業(yè)會計準則,還是企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
老師,到月末分攤的房租一類的費用,不需要附原始憑證吧, 還有計提的車輛折舊費需要附原始憑證嗎?
這個可以附上攤銷和折舊明細表的
好,還有一個問題。比如我8月2號付了幾筆保險費,保險公司當天就給我開了發(fā)票, 我現(xiàn)在入賬的時候,借:管理費用 貸:銀行存款 還是借:管理費用 貸:其他應付款 再 借:其他應付款 貸:銀行存款 呢
借:管理費用 貸:銀行存款?
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好