你好 先做暫估入庫(kù) 。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 收到發(fā)票 有差異金額 就沖 暫估分錄 如果你們結(jié)算的成本有差異 調(diào)整成本分錄即可 不需要直接紅沖的
老師,貨已到發(fā)票未到,已售出結(jié)算成本,后期發(fā)票收到應(yīng)該怎么處理,需要紅沖成本嗎,是小規(guī)模納稅人
老師,企業(yè)收到購(gòu)貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開(kāi)回后該怎么調(diào)賬?
老師,我想問(wèn)一下,供應(yīng)商已經(jīng)發(fā)貨,我們已經(jīng)收到貨物,但是沒(méi)有收到發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 但是這批貨物我們需要進(jìn)行銷(xiāo)售并且開(kāi)具發(fā)票,怎么賬務(wù)處理? 沒(méi)有收到幾項(xiàng)發(fā)票銷(xiāo)售后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師,采購(gòu)一起貨款,已付收到發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,未收到貨,準(zhǔn)備銷(xiāo)售出去未收到款,要怎么記賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷(xiāo)售了,后面發(fā)票到了沖銷(xiāo)暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
我這邊現(xiàn)在接回代賬,您也了解代賬因?yàn)闀r(shí)間的問(wèn)題,可能會(huì)做的不那么細(xì)致,我現(xiàn)在用科目余額表建賬,我暈了,它成本和費(fèi)用有余額,應(yīng)交稅額有科目余額在借方,我有點(diǎn)不知道怎么才能試算平衡[流淚]目前用檸檬云
老師,我收到的打車(chē)費(fèi)開(kāi)的發(fā)票,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在填在申報(bào)表的哪一欄目老師,
教師我發(fā)現(xiàn)24年之前的會(huì)計(jì)把社保費(fèi)計(jì)提 到職工福利科目里了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師開(kāi)具教育輔助服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅需要資質(zhì)嗎
增值稅的罰款和滯納金還得改所得稅報(bào)表是吧
成立工會(huì)組織后,需要稅務(wù)做什么,做賬怎么做
老師賬務(wù)處理辦件上的科目余額未交增值稅的借方金額是已經(jīng)交的稅嗎
債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息為什么都是借方?有可能在貸方嗎
老師,預(yù)付卡禮品卡怎么做賬?
老師好。說(shuō)9.1號(hào)起必須要交社保。那如果公司職工是掛名不拿實(shí)際工資,但是有在個(gè)人所得稅上申請(qǐng)所得,這種情況怎么處理?
那庫(kù)存商品要紅沖重新做是吧
你好 這個(gè)紅沖是需要做的 如果發(fā)票與你們暫估有差異的
那如果發(fā)票只是來(lái)了一部分,我做了發(fā)票那部分的紅沖然后重新記賬,哪個(gè)數(shù)據(jù)可以知道還缺多少發(fā)票呢
你好 部分紅沖 有收到多少發(fā)票就對(duì)應(yīng)紅沖多少 。 你自己做統(tǒng)計(jì)表來(lái) 你看賬的話(huà) 可能不太準(zhǔn)確的
好的 謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你