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老師我想問(wèn)一下,不征稅收入和免稅收入有啥區(qū)別,我老是傻傻分不清楚[捂臉]

2020-07-25 09:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-25 09:07

你好,企業(yè)所得稅的不征稅收入和免稅收入不一樣,不征稅收入只是收入不征稅,其相應(yīng)的支出也不能抵扣;而免稅收入是收入免稅,其相應(yīng)的支出還可以抵扣,可以看出免稅收入的優(yōu)惠是最大的。

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你好,企業(yè)所得稅的不征稅收入和免稅收入不一樣,不征稅收入只是收入不征稅,其相應(yīng)的支出也不能抵扣;而免稅收入是收入免稅,其相應(yīng)的支出還可以抵扣,可以看出免稅收入的優(yōu)惠是最大的。
2020-07-25
你好,看看資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 就可以了
2022-08-18
同學(xué)你好 1.是的 2.成本是總成本,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的成本
2020-10-26
您好,1.增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入。只有一個(gè)例外,就是捐贈(zèng)。捐贈(zèng)支出,在增值稅法下你要視同銷售收入繳納增值稅的;而企業(yè)企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)入賬時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,只需要考慮是否是符合全額扣除捐贈(zèng)項(xiàng)目或者限額扣除標(biāo)準(zhǔn)。 2.增值稅是按照實(shí)際發(fā)生的銷售或服務(wù)提供時(shí)間點(diǎn)來(lái)計(jì)算和繳納的,而會(huì)計(jì)確認(rèn)收入是根據(jù)收入的實(shí)現(xiàn)原則,即當(dāng)收入的所有權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益轉(zhuǎn)移給買方時(shí),確認(rèn)收入。比如我們預(yù)收房租,增值稅收到就確認(rèn)的,但租金收入是分期確認(rèn)的
2023-10-14
你好?? 查賬征收是根據(jù)賬本,會(huì)計(jì)做的賬,根據(jù)情況用“(收入-成本-費(fèi)用)×所得率”的公式計(jì)算納稅人要繳納的稅款,簡(jiǎn)單的說(shuō),收入多少錢,經(jīng)過(guò)做賬最后根據(jù)公司營(yíng)業(yè)收入減去公司成本費(fèi)用等營(yíng)業(yè)支出得出的利潤(rùn)等繳納相應(yīng)的稅款: 例如:收入10000元,成本5000元,工資等其他費(fèi)用2000元,那么利潤(rùn)就是10000-6000-3000=1000,就是1000x 25%=250元(所得稅),目前小微企業(yè)是有減免15%的,所以1000 x 10% =100元(所得稅) 核定征收是稅局核定,稅局會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)匦星槿ズ讼聛?lái)的一個(gè)核定率,核定的計(jì)算方式也有所不同,是根據(jù)“收入x核定率x所得稅率”的公式計(jì)算要繳納的稅: 例如:收入10000元,核定率是8%,是10000 x 8% x 10%=80元(所得稅) 很明顯,從上面可以看出,核定征收對(duì)于收入比較多的企業(yè),看起來(lái)還算劃算,但公司收入較少時(shí)卻不劃算甚至虧損,那是不是用查賬征收就比較劃算呢?理論上是這樣的 但是也得看實(shí)際情況在做決定。 而且兩者的申請(qǐng)條件也是不一樣的,查賬征收沒(méi)有有什么具體的要求,上文說(shuō)過(guò),一般公司注冊(cè)下來(lái)就直接是查賬征收方式。而核定征收不一樣,相對(duì)而言,它的所繳稅會(huì)有很大的優(yōu)惠,而且必須是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)才可以申請(qǐng)核定征收。
2024-01-19
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