你好,這個(gè)的話沒有報(bào)關(guān)單是沒有辦法出口退稅的,只能視同內(nèi)銷
兩家公司,一家7000多萬美金的出口稅沒申報(bào),另一家6800多萬的出口稅,17年,當(dāng)時(shí)是沒有辦進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的,所以沒有報(bào)關(guān)單,有什么方法解決嗎?不可能按照這個(gè)稅率去交稅吧
新入職一家小小外貿(mào)公司,只有老板和會計(jì)兩個(gè)員工,成立當(dāng)月沒有開發(fā)票,但是出口的貨物實(shí)際已經(jīng)到了海關(guān),只是還沒有離境,所以出口發(fā)票不能開具,海關(guān)預(yù)錄單是成立當(dāng)月的日期,老板要求當(dāng)月稅務(wù)零申報(bào),當(dāng)月成立支做到下個(gè)月,請問這樣可以嗎?對首次出口退稅會不會有影響?
老師好,1家有限合伙企業(yè)里面有10個(gè)自然人投資人, 17年投資一家公司股權(quán) 投資款1150萬。當(dāng)時(shí)分錄 借:可供出售金融資產(chǎn) 1150 貸 :銀行存款 1150 22年被投資單位經(jīng)營不理想沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)需要然后按照原價(jià)回購此股權(quán) 按照每個(gè)月返還 分12個(gè)月返還完畢。這5年內(nèi)沒有任何其他經(jīng)營所得。 請問我22年每個(gè)月收到96萬返還款,這個(gè)10個(gè)自然人投資人按照經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得申報(bào)個(gè)稅? 要是按照經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,請問我按照原價(jià)轉(zhuǎn)讓的這個(gè)之前17年投資的款可以抵扣成本么?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬,這個(gè)季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎
就只有內(nèi)銷這一條路嗎?還有沒有其他的能減一點(diǎn)的?
這個(gè)你去稅局問下可以不可以申請免稅