只是收款不做收入這個(gè)
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預(yù)收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷售收入,一直沒有開具發(fā)票,但是每個(gè)月都做了收入的,,借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,8月份開具了銷售發(fā)票,(6個(gè)月的銷售收入發(fā)票),我想咨詢的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
老師你好,物業(yè)公司收到了外包的安保公司開來的發(fā)票,但是6月份提前把7月份的發(fā)票提前一起開了,那我結(jié)轉(zhuǎn)6月的時(shí)候也要把7月份一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
你這個(gè)幾時(shí)發(fā)貨的,6月發(fā)貨就6月做收入,要是7月,那這個(gè)7月做收入,8月話,這個(gè)增值稅收入按發(fā)票7月做企業(yè)所得稅和賬上按8月做主營業(yè)務(wù)收入
我6月收到了成本發(fā)票,做不做成本呢,如果不做收入,做了成本,那報(bào)表顯示虧損很多了
你這個(gè)做借原材料/庫存商品下面掛著,銷售做做收入這個(gè)對(duì)應(yīng)做主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品