6月成本暫估? 這樣的
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業(yè)務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
老師您好,我3月份付的貨款,3月份已經做成本,發(fā)票6月份才收到,請問收到發(fā)票怎么做賬
老師,6月份確認了費用,7月份才能把發(fā)票開出來,7月份收到票可以附到6月份的憑證里么?
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經確認收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
老師,24年12月年終報表的資產負債表,與25年5月申報的匯算清繳的資產負債表,數(shù)據不一樣,有調整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費的,然后報銷,然后分錄怎么做?
外貿公司,專票13%,報關出口報錯海關碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號離職,我們4月1號到6號,6天時間公司搞裝修,這6天時間算工資嗎?
做內帳還需要計提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候提示營業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯了 現(xiàn)已更正那個季度的增值稅申報表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒有黃色嘆號提示了 但是更正申報的時候提示我 后面季度的也需要更正 這個后面的還需要更正嗎 后面是對的數(shù)
請問老師,中級考試的多選題,少選和漏選會得分嗎
2025年1月稅務推送社保年審補交費用明細,當月計提并繳納。匯算2024年時2025年計提并補交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時再填
剛注冊的律師事務所,合伙人是3個掛牌律師。實際老板是另外一個人,其中合伙人打的合伙款已經完成驗資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
好的,那七月做沖銷嗎?沖銷的會計分錄怎么做?
6月的分路一模一樣,金額用負數(shù),這個就是紅沖。
那這個月暫估成本的分錄怎么做
你好,請說一下您具體業(yè)務具體是什么?庫存商品還是啥?
種植工時費
老師成本票的入賬金額是含稅還是不含稅的
你好,那是臨時工發(fā)生的工資沒有取得發(fā)票,是這情況嗎?
老師,開了外經證后在外地預繳了稅款后,在申報表里第23行需要填預繳的金額嗎?我填進去之后就提示圖片上這個了?要怎么辦?
你好,咱第1個問題還有疑問嗎?
沒有了。需要老師幫忙解決后面的這個問題
那你看一下你本期實際交的是不是小藝預交的,咱實際交多少,預交了多少?
預繳了3006.39元,實際要繳納5781.37元
但是我們這邊增值稅已經扣款成功了,外地預繳增值稅是扣款成功后才預繳的
是先預交再機構所在地申報時扣除,
所以現(xiàn)在是沒辦法扣除了嘛?就只能重新交一次稅了嗎?
稅款哪個月預交的,
6月預交的可以扣, 7月繳的,在6月申報不能扣,7月交稅時可以扣
今天繳的呢。那這個月多繳的增值稅是要退稅了還是怎么辦呢?
可以申請退稅或者抵扣以后稅款都可以