你好 一般納稅人銷售是 60.84/1.13*0.13
出租客貨兩用車,取得含稅收入60.84萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額怎么算
出租汽車取得不含稅租金收入5.6萬(wàn)元,他的應(yīng)繳的銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算?
某銀行買入外匯價(jià)8000萬(wàn)元,賣出外匯取得收入8400萬(wàn)元(兩項(xiàng)都不含稅),適用稅率6%。則其增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
某貨運(yùn)有限公司(增值稅一般納稅人)2021年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入新載貨車,取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明稅額3.6萬(wàn)元(2)購(gòu)買成品油,取得的增值稅專用票稅額5萬(wàn)元。(3)購(gòu)買材料、低值易耗品支付動(dòng)力費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上稅額7.8萬(wàn)元。(4)修理貨車,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2.6萬(wàn)元。(5)取得貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入(含稅)218萬(wàn)元。(6)取得裝卸搬運(yùn)收入(含稅)13.78萬(wàn)元。(7)取得經(jīng)營(yíng)性出租載貨車(不配司機(jī))收入(含稅)56.5萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算2021年8月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,(2)計(jì)算2021年8月的銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算2021年8月應(yīng)納的增值稅。
其貨運(yùn)有限公司(增值稅一股納稅人12021年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購(gòu)入新載貨車,取科的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明稅額3.6萬(wàn)元。(2)購(gòu)買成品油,取得的增值稅專用票稅額5萬(wàn)元。(3)購(gòu)買材料,低值易耗品、支付動(dòng)力費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票上稅額7.8萬(wàn)元。 (4)修理貨車,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2.6萬(wàn)元。(5)取得貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入(含稅)218萬(wàn)元。(6)取得裝卸搬運(yùn)收入(含稅)13.78萬(wàn)元。(7)取得經(jīng)營(yíng)性出租載貨車(不配司機(jī))收入(含稅)56.5萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算2021年8月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算2021年8月的銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算2021年8月應(yīng)納的增值稅。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?