你好! 對的。
老師,請問一下,使用黨費4200元購買一臺電腦用于黨員網(wǎng)絡教育,電腦已入庫。會計分錄: 借:黨費支出4200 貸:銀行存款4200 借:固定資產(chǎn)4200 貸:固定基金4200 這樣對嗎?
賬戶名稱 借方余額 賬戶名稱 貸方余額 庫存現(xiàn)金 200 短期借款 10000 銀行存款 15800 應付賬款 5000 應收賬款 3800 實收資本 60000 其他應收款 3500 應付利息 2100 庫存商品 4200 利潤分配 5000 固定資產(chǎn) 56000 應交稅費 1400 該公司10月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: ⑴收到投資者追加投入的資本金50000元,存入銀行。 ⑵收到某職工退還現(xiàn)金差旅費1500元。 ⑶以銀行存款支付上月部分稅金5500元。 [4]購入價值6000元的物資一批,增值稅率17%,以銀行存款支付3000元,余款暫欠。 [5]以銀行存款支付上月所欠貨款10000元。 [6]以現(xiàn)金支付上述物資采購運費800元。 [7]銷售商品一批,價款50000元,增值稅率17%,款項存入銀行。 8現(xiàn)金存入銀行1100元。 9向銀行取得6個月借款20000元,用以支付欠購貨款15000,其余存入銀行。 10月末計提本月利息700元。(本月尚不支付,到期一并支付) 要求:1、編寫會計分錄 2、登記“T”型賬戶(自己畫) 3、請代華天公司完成本月末試算平衡表的編制。(自己畫)
寫會計分錄(7)收到銀行付款通知,本月水電費14500元,其中:車間負擔5700元,廠部負擔8800元(8)月末分配職工薪酬,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬126000元乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬214000元車間管理人員薪酬115000元廠部管理人員薪酬100000元合計555000元(9)計提本月固定資產(chǎn)折舊費,其中:車間提取12100元,廠部提取15000元。(10)以銀行存款購買不需安裝設備一臺,買價100000元,增值稅稅額13000元,運雜費4000元,已投入使用。(11)車間人員出差回公司報銷差旅費4200元(預借5000元)。(12)結轉(zhuǎn)本月制造費用(甲產(chǎn)品工時6000小時,乙產(chǎn)品工時4000小時)。(13)本月甲產(chǎn)品、乙產(chǎn)品全部完工,已驗收入庫(甲產(chǎn)品完工1000件,乙產(chǎn)品完工500件)。(14)本月銷售甲產(chǎn)品850件,每件售價1100元,銷售乙產(chǎn)品450件,每件售價1600元,增值稅稅率13%,貨款未收到
7.某企業(yè)以800萬元購入A、B、C三項沒有單獨標價的固定資產(chǎn)。這三項資產(chǎn)的公允價值分別為360萬元、270萬元和330萬元。則A固定資產(chǎn)的入賬把成本為()萬元。以下編制會計分錄標題號寫借貸1.某企業(yè)購入上市公司股票10000股,該筆股票在購買日的公允價值為50000元,另支付相關交易費用250元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅額為75元,該企業(yè)將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。(CP13.0)2.某企業(yè)應收賬款余額100000元,對其進行減值測試,月末應計提10000元的壞賬準備。(CP13.0)3.某企業(yè)為一般納稅人,采用計劃成本核算原材料,購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款30000元,增值稅額3900元,全部款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為32000元。(CP14.0)4.(1)某企業(yè)6月30日庫存商品的賬面價值為4200元(未提跌價準備),可變現(xiàn)凈值為4100元。
會計分錄20、26日,計提固定資產(chǎn)折舊25000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊15000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。21、29日,計提本月應負擔銀行短期借款利息8000元。22、29日,以存款支付本月電費30000元,其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品用電12000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用電12500元,車間一般耗用4000元,行政部門耗用1500元。23、29日,分配結轉(zhuǎn)本月職工工資80000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元(生產(chǎn)工人工資按工時分配,甲產(chǎn)品30000工時,乙產(chǎn)品20000工時),車間管理人員工資15000元,行政部門人員工資5000元。24、30日,根據(jù)甲、乙產(chǎn)品工時比例,分配本月發(fā)生的制造費用。25、30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品已全,部完工入庫,結轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。生產(chǎn)成本賬戶中甲產(chǎn)品月初無余額;乙產(chǎn)品月初余額65000元(其中,直接材料45000元、直接人工8000元、制造費用12000元)。26、30日,計提城市維護建設稅4200元,計提教育費附加1800元。27、30日,結轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品的銷售成本(按本月實際生產(chǎn)成本確定單位銷售成本)。28、30日,將各收入賬戶結轉(zhuǎn)本年利潤。
老師去年單位買的三馬子28000車輛要交車輛購置稅
@郭老師,請問碎石加工小規(guī)??梢蚤_具1%的發(fā)票嗎
公司納稅信用評級證書在哪可以下載?
你好 微信轉(zhuǎn)賬記錄可以作為報銷憑證么
請問,老師,國企接受國資委的劃撥資產(chǎn),并且該資產(chǎn)已評估,計入公司資本公積后,作為我公司的資產(chǎn)按按當時的評估價對外投資時,增加長投,減少資本公積的賬務處理對嗎?劃撥到對外投評估時限間隔不會超出6個月。謝謝
老師,我問下我們公司的客戶有幾家子公司和我們往來現(xiàn)在有一家不生產(chǎn)想把多余的貨退給我們換成另外一家公司所需要的型號(我們再發(fā)給他)。我們和這兩家貨款,發(fā)票都已結清?,F(xiàn)在怎么做賬?我們協(xié)議上是寫對等價的貨款。我只記錄到一家上面一退一換抵消可以嗎?
老師好,先進制造業(yè)去年符合條件,今年生產(chǎn)比例沒有達到要求,但是1-4月都享受了減免政策這個怎么處理?
老師您好,是首次接受委托前應當與前任注冊會計師溝通,還是所有委托前都應當與前任溝通?
老師好,我們公司是地方國企,我們公司在另外一個國企公司購買了幾塊地,價格4200多萬,對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進行賬務處理呀?會不會匯算清繳時企業(yè)所得稅進行調(diào)增呀?
我們公司租賃了廠房,在廠房裝修期間發(fā)生的電費要如何寫會計分錄?電費分不清管理費用還是車間裝修了