借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
甘老師 開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元,3月份的時候入的是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那4月份抵扣的時候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸 管理費(fèi)用-280
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)280元。付時,借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
請問一下,老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)280元。付時,借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)280元。付時,借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的