你好,借應(yīng)交稅費,增值稅,貸管理費用
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
請問一下,老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
老師有個問題想請教下,開票軟件服務(wù)費開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個分錄正確嘛? 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費用 -280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費:借:管理費用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費借方有余額?
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會不會稅務(wù)局可以看到
老師,計提了工資200000 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時候公戶發(fā)放的,12號發(fā)放了200000萬工資 13號銀行自動又退回2萬工資,因為那個卡號已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
子公司注冊資本五萬,由母公司以投資款形式實繳五萬,然后母公司再借子公司五萬,這樣子公司賬面上就有十萬。之前用于營建的五萬私人借款可以用發(fā)票報銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請問老師,出財務(wù)報告,做這個季度和上個季度相比可以嗎
老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開錯了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何做賬
購房人與房產(chǎn)證上的人一致,付款人不一致,會不會有問題?
老師你好,我剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)有1張23年的油票、2張19年的采購進(jìn)票,共3張專用發(fā)票還未勾選抵扣,請問如果之前入帳了,現(xiàn)在還能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?如果沒入賬,能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?
平板怎么登不上去了不是網(wǎng)絡(luò)問題
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