你這可抵扣進項為 20*10%*70% 不可抵扣進項為 20*10%*30%
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,因為加工食品需要,2019年3月份向農(nóng)民收購大豆一-批,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為60萬元,并將該批大豆驗收入庫;本月還從農(nóng)民手中購進的紅薯一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為15萬元,該批紅薯在運回庫房途中發(fā)生1%的損失,經(jīng)查屬于合理損耗。月末盤庫時發(fā)現(xiàn),因管理不善丟失了一-批上個月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進項稅額),賬面成本178萬元(含支付給增值稅一般納稅人的運費4萬元),當月銷售產(chǎn)品含稅價格680萬元。 要求:計算該加工廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
32、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的價款為20萬元,該農(nóng)產(chǎn)品在2019年10月發(fā)生管理不善被盜30%。購進農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%。請對該農(nóng)產(chǎn)品采購涉及的稅務(wù)問題進行計稅。
2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%增值稅稅率的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運輸公司的購貨運費為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務(wù)可計算抵扣增值稅進項稅額為
7.A公司系增值稅一般納稅企業(yè),2019年5月收購免稅一批農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明的買價為85000元,款項以現(xiàn)金支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗收入庫,稅法規(guī)定按9%的扣除率計算進項稅額。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品的入賬價值為()元。A.850000B.827000C.790500D.773500
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的貨物,計算向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)抵扣的進項稅額是多少?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?