你好, 銷項稅額=680/(1%2B13%)13% 進項稅額=(60%2B15)*10% 進項稅額轉(zhuǎn)出=(178-4)/(1-10%)*10%%2B4*9% 應(yīng)交稅費=銷項-進項%2B進項稅額轉(zhuǎn)出
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,因為加工食品需要,2019年3月份向農(nóng)民收購大豆一-批,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為60萬元,并將該批大豆驗收入庫;本月還從農(nóng)民手中購進的紅薯一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價為15萬元,該批紅薯在運回庫房途中發(fā)生1%的損失,經(jīng)查屬于合理損耗。月末盤庫時發(fā)現(xiàn),因管理不善丟失了一-批上個月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進項稅額),賬面成本178萬元(含支付給增值稅一般納稅人的運費4萬元),當月銷售產(chǎn)品含稅價格680萬元。 要求:計算該加工廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
2019年3月某食品廠(一般納稅人)購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準備生產(chǎn)罐頭,已入庫,支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購憑證上注明的價格為60000元,為該貨物支付的含稅運費545元(取得增值稅專用發(fā)票),該項業(yè)務(wù)準允抵扣的進項稅額為____元,該批農(nóng)產(chǎn)品入庫的成本為____元。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進一批A材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的運費為3萬元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為20萬元。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品于本年6月全部領(lǐng)用,并用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的應(yīng)稅貨物。(3)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金5.65萬元。(4)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為20萬元(進項稅額上月已抵扣)。已知:該公司取得的增值稅專用發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票均符合進項稅額抵扣條件,并已認證;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲公司當月的應(yīng)納增值稅
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證