您好,抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*0.1%2B2000*0.09=10180
本年7月甲公司收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,同時(shí)支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為(? ? ? ??)元。
本年4月份A企業(yè)收購批免稅初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款(不含增值稅價(jià)格)為150 000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為1090 (含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù) 可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是多少錢?
2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%增值稅稅率的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為
本年7月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計(jì)算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。
甲公司為增值稅般納稅人,本年7月,甲公司向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款200000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批產(chǎn)品回公司的運(yùn)費(fèi)5000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。要求:計(jì)算相關(guān)可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個(gè)題目這個(gè)B不對吧?可以用個(gè)人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
老師這個(gè)題有問題吧?C才是不正確的吧?
新注冊的個(gè)體工商戶工商年檢時(shí),資金金額記不得了咋辦