你好,不作廢也可以的。

個(gè)體運(yùn)輸戶,3萬(wàn)元內(nèi)免稅,不知道疫情期間個(gè)體戶稅率降成了1%,今天開(kāi)的發(fā)票還是按原來(lái)的3%開(kāi),有什么影響嗎?
疫情期間開(kāi)具了3%稅率的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局通知要作廢重開(kāi),但是那張發(fā)票顧客那邊已經(jīng)弄丟了,怎么辦?可以不重開(kāi)么?
不知道疫情期間稅率改成1%了,按3%開(kāi)的,稅務(wù)局通知讓作廢重開(kāi)。因?yàn)槲以诿赓M(fèi)額度內(nèi)不作廢,是不是也可以?是不是沒(méi)有影響?
我是湖北的個(gè)體工商戶,3月份只知道開(kāi)普通發(fā)票是免稅的,但是沒(méi)有在票面上開(kāi)免稅的發(fā)票,還是3個(gè)點(diǎn),結(jié)果第一季度超了30萬(wàn),由于是定期定額戶系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,就沒(méi)有在意,后來(lái)聽(tīng)說(shuō)要開(kāi)免稅的才行,請(qǐng)問(wèn)是否需要補(bǔ)稅,可否作廢后不交稅。
你好,我是個(gè)體工商戶,疫情期間6月份7月份的增值稅普通發(fā)票沒(méi)有開(kāi)1%,開(kāi)成3%,距離現(xiàn)在兩個(gè)月了,稅務(wù)工作人員說(shuō)要把開(kāi)錯(cuò)的拿回來(lái)重新開(kāi),有的都拿不回來(lái)了,放著不管會(huì)罰款嗎,或者會(huì)影響以后的開(kāi)票嗎?謝謝
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎

