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老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務處理是應交增值稅銷項稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸主營業(yè)務收入可以嗎?

2020-04-23 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-23 09:06

你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

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快賬用戶3058 追問 2020-04-23 09:59

那營業(yè)外收入 增值稅減免,這塊需要繳納企業(yè)所得稅對嗎?怎樣不繳納呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-04-23 09:59

你好,需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的 正規(guī)做法就是需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅,沒有辦法做到不繳納的

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你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-23
對的對的分錄就是這么做。
2021-08-23
您好,您的處理是正確的。銷項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn),因為應交稅費應交增值稅的余額是零。
2020-10-14
借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2023-03-24
您好 應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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