紅字發(fā)票作廢,信息表作廢
發(fā)票未抵扣,但是財(cái)務(wù)開(kāi)了一個(gè)錯(cuò)了紅字,開(kāi)的紅字信息表是未抵扣的紅字信息表,現(xiàn)在是直接把發(fā)票抵扣了就沒(méi)事情了還是這張紅字需要同時(shí)在系統(tǒng)注銷(xiāo)呢
客戶(hù)發(fā)生跨月退票,沒(méi)有抵扣,然后我們自己開(kāi)紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時(shí)候這張發(fā)票的票面被打錯(cuò)了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開(kāi)信息表然后沖紅嗎?
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)把專(zhuān)票抵扣了,現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票,是要由銷(xiāo)售方先伸請(qǐng)紅字信息表還是由購(gòu)買(mǎi)方伸請(qǐng)紅字信息表?
客戶(hù)開(kāi)了張紅字發(fā)票給我,然后給了我紅字發(fā)票信息表,我開(kāi)了后系統(tǒng)顯示此張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是他給我的紅字表上面顯示未抵扣,現(xiàn)在根本開(kāi)不了,對(duì)方說(shuō)認(rèn)證的是退稅的不是抵扣的,這是什么意思
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買(mǎi)材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶(hù),必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫(xiě)?