同學(xué)你好,是由購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表;
老師,已抵扣的專票,是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,再由銷售方開(kāi)紅字發(fā)票的吧
銷售方申請(qǐng)紅字發(fā)票 信息表描述 該發(fā)票已抵扣 是不是就是購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了 要他先開(kāi)紅字信息表給我我才可以開(kāi)紅字啊?
購(gòu)買方已經(jīng)把專票抵扣了,現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票,是要由銷售方先伸請(qǐng)紅字信息表還是由購(gòu)買方伸請(qǐng)紅字信息表?
開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購(gòu)買方填寫(xiě),紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開(kāi)具嗎
老師,購(gòu)買方已抵扣,需要退貨,我是購(gòu)買方,然后我開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開(kāi)紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購(gòu)買方還需要做什么 嗎?
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下