現(xiàn)在把紅字信息表刪除,然后讓他去稅務(wù)局那邊給他把發(fā)票退回來,就是退稅勾選的這個發(fā)票退回來。
有一個客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是現(xiàn)在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個我應(yīng)該開紅字信息表是應(yīng)該在購買方的已抵扣填對嗎
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認(rèn)證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時(shí)候這張發(fā)票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
你好我想問下我這里開紅字信息表顯示原票已認(rèn)證但是對方說稅號是錯的他們根本認(rèn)證不了,但是我這里顯示已認(rèn)證就開不了紅字票,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
退稅勾選和抵扣勾選 是什么意思?是對方申請的紅字信息表
退稅勾選這個是商貿(mào)用來退稅的 抵扣,勾選是用來抵扣增值稅的銷項(xiàng)的。
把發(fā)票退回來之后,發(fā)票直接給你們,對方不用操作的,你們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票就可以了。
勾選退稅方開紅字信息表,另一方開負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣不行嗎
不可以的,因?yàn)樗催x了退稅,勾選他根本就沒有抵扣增值稅。
如果他不退回這個發(fā)票,他選擇了以抵扣,他需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
對方給我們開了未抵扣的紅字信息表
你好,如果這個發(fā)票退回來是這么做的。
這個發(fā)票從退稅勾選里面退出來是這么做。
他已經(jīng)退稅勾選了,現(xiàn)在發(fā)票退回來那抵扣勾選也得沖減是吧
你好,選擇了退稅,勾選退回來之后,他什么都不需要操作,不需要選擇抵扣,勾選的直接把發(fā)票退給你多好。
那這張發(fā)票開給對方退稅,退完稅不抵扣增值稅,然后退回發(fā)票給原單位沖紅,可以一直這樣操作是嗎
可以的,可以這么做的。