您好,您是什么收入,為什么免稅
老師,專票開(kāi)了10幾萬(wàn),無(wú)票收入幾萬(wàn),無(wú)票的幾萬(wàn)應(yīng)該是免稅的吧?無(wú)票的銷售額主表上填了第9、10欄和19、20欄,附表第5欄填專票收入還是填專票加無(wú)票的收入
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開(kāi)的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開(kāi)票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
1、老師,第4季度總收入25.8萬(wàn)≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬(wàn),第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬(wàn),貨物2.7萬(wàn),對(duì)嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
1、老師,第4季度總收入25.8萬(wàn)≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬(wàn),第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬(wàn),貨物2.7萬(wàn),對(duì)嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)無(wú)票收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一列。是不是第一行填寫(xiě)開(kāi)票和不開(kāi)票的不含稅銷售額,第二欄無(wú)專票,第三欄填寫(xiě)開(kāi)普票的不含稅銷售額。第十欄填寫(xiě)開(kāi)票加不開(kāi)票不含稅銷售額。是嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
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