你好,你可以截圖看一下嗎?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國內(nèi)采購材料加工后賣到國外,屬于免抵退稅,比如公司購買a材料用于國內(nèi)銷售,購買b材料加工后部分用于國內(nèi)銷售,部分用于國外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個(gè)公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個(gè)公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項(xiàng)票可以選擇簡易計(jì)稅嗎
老師,我在填匯算清繳時(shí),選不了A107010、A107040這兩個(gè)表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個(gè)公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費(fèi),現(xiàn)在報(bào)銷,能直接打款給他嗎