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Q

1、老師,第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務(wù)類),增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?2、第19,20欄本期免稅可要填,是不是免稅率的就不填,5%稅率要填,拿免稅銷售額x5%?

2023-01-07 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 21:06

你好,填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“[001]增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“免稅項(xiàng)目”模塊中選擇“免稅項(xiàng)目代碼及名稱”在“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄填寫相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動計(jì)算。

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齊紅老師 解答 2023-01-07 21:16

第9、10欄免稅銷售額是對的。第19,20欄本期免稅要填,

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快賬用戶5590 追問 2023-01-07 21:17

剛才申報(bào)貨物免稅銷售(3%稅率)2.75萬,則增值稅申報(bào)表自動第19、20行自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)2.75萬x3%=825元,那么填服務(wù)列免稅銷售額2.49萬,則第19行20行不自動出現(xiàn)免稅額,所以要手動算,5%免稅銷售額x5%+3%免稅銷售額x3%對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 21:44

5%免稅銷售額x5% 是專票還是普票?

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你好,填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”和“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。將開具增值稅專用發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”的第2行“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”;將開具增值稅免稅普通發(fā)票的銷售額等項(xiàng)目填入“[001]增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”第12行“其他免稅銷售額”。在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“免稅項(xiàng)目”模塊中選擇“免稅項(xiàng)目代碼及名稱”在“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄填寫相應(yīng)的免稅銷售額,“免稅額”由系統(tǒng)自動計(jì)算。
2023-01-07
你好,你可以截圖看一下嗎?
2023-01-07
您好!是小規(guī)模納稅人嗎?小規(guī)模納稅人免稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額那里
2023-01-07
增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,是對的
2023-01-07
你好,重新更正申報(bào)了。
2023-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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