你不想抵了可以轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本里。
18年的時候,有一筆是待抵扣進(jìn)項(xiàng),把它做成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了 實(shí)際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
我想問一下我有一筆帶抵扣進(jìn)項(xiàng)是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款而實(shí)際在增值稅報(bào)表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒有把帶抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去主要是在填報(bào)表是累積進(jìn)項(xiàng)和賬上的對不上就是這帶抵扣進(jìn)項(xiàng)那我12月份要怎么做分錄啊
專票本年度的未抵扣 是不是可以在最后一個月下借庫存商品 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款 得下一年度抵扣的時候當(dāng)月做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 就可以 。。。成本按照抵扣的正常結(jié)轉(zhuǎn)
之前做賬的時候沒有認(rèn)證抵扣,所以把它放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了該怎么做賬?
就多出一筆掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.41 ,2022.10申報(bào)增值稅時把10.41直接作為進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,但是10月份賬里沒有做待抵進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
這個進(jìn)項(xiàng)那現(xiàn)在還能認(rèn)證抵扣嗎?賬錯了,實(shí)際上沒抵扣,
可以的同學(xué)現(xiàn)在要求是17年之后的發(fā)票都可以抵的
我現(xiàn)在調(diào)賬完整分錄怎么做呢?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:以前年度損益調(diào)整
18年,當(dāng)時的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。應(yīng)交稅費(fèi)都在借方?
如果你當(dāng)時已經(jīng)這樣做,這個稅就已經(jīng)抵了才對同學(xué)。
但是實(shí)際上沒有去認(rèn)證抵扣,
同學(xué),你現(xiàn)在賬上就是進(jìn)項(xiàng)稅的,你借方應(yīng)該還有多的才是對的,你現(xiàn)在找出來認(rèn)證就好了。