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之前做賬的時候沒有認證抵扣,所以把它放到待認證進項稅額了,現(xiàn)在認證抵扣了該怎么做賬?

之前做賬的時候沒有認證抵扣,所以把它放到待認證進項稅額了,現(xiàn)在認證抵扣了該怎么做賬?
2023-05-28 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-28 12:48

您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 12:50

老師,你的分錄只有借房沒貸方嗎?

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 12:51

請列出詳細分錄。

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齊紅老師 解答 2023-05-28 12:52

您好,同學(xué),就是貸的待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 12:58

老師待認證進項稅額不是應(yīng)該減少了嗎?他為什么要放到貸方?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 13:04

您好,同學(xué),您之前在借方做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,現(xiàn)在做到貸方,一借一貸待認證進項稅額就平了,轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,就正式進項稅額抵扣了

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 13:55

老師是這樣改嗎?您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

老師是這樣改嗎?您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
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齊紅老師 解答 2023-05-28 13:58

您好,同學(xué),是這么操作的

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 14:07

老師你說的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是不是就是我是不是就是我寫的第一行 借:應(yīng)交稅費-進項稅金認證抵扣

老師你說的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
是不是就是我是不是就是我寫的第一行 
借:應(yīng)交稅費-進項稅金認證抵扣
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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:09

您好,同學(xué),一般沒有這么多明細科目的,您公司明細太多了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,你把可以選擇的選項截圖給我看下呢,除了認證抵扣還有其他選項嗎

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 14:22

好的老師您看一下

好的老師您看一下
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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 14:24

這是沒有認證之前,放到待認證里。

這是沒有認證之前,放到待認證里。
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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 14:25

這是發(fā)票認證抵扣之后的。

這是發(fā)票認證抵扣之后的。
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齊紅老師 解答 2023-05-28 14:48

您好,同學(xué),剛才在休息會兒的,一天沒休息了,是選擇認證抵扣

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 19:45

老師真是辛苦了,那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?分錄該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 20:15

什么意思呢?沒有聽

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齊紅老師 解答 2023-05-28 20:16

您好,同學(xué),沒有聽明白

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 20:24

就是做賬的話用不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 20:32

您好,同學(xué), 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理 月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶5174 追問 2023-05-28 20:33

老師為啥要轉(zhuǎn)出未交增值稅呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 20:36

因為有應(yīng)納增值稅的時候,就需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,下個月申報稅款時繳納增值稅

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您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2023-05-28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待抵扣。
2021-05-13
同學(xué)你好,認證抵扣后,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸,應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅
2023-05-27
借進項稅額,貸待認證進項稅額,附件可以是認證表,你統(tǒng)計查詢那個表打印出來貼后面
2021-04-06
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅。
2023-04-17
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