您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師,上個月(2月份)有兩張綠色抵扣聯(lián)我沒有認證,當時做的是,借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,3月份我把它認證抵扣了,請問怎么做賬務(wù)處理呢?
發(fā)票認證前做賬放到待抵扣里了,認證抵扣之后該怎么做賬呀?
之前做賬的時候沒有認證抵扣,所以把它放到待認證進項稅額了,現(xiàn)在認證抵扣了該怎么做賬?
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額???我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
發(fā)票沒有認證抵扣 做賬做進去了 進項稅需要轉(zhuǎn)到留抵稅額嗎 還是認證抵扣的時候再轉(zhuǎn)
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費計入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對的,但是沒寫稅號,這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費用開什么發(fā)票?
收支報表是權(quán)責發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 余額怎么結(jié)平 用哪個科目 謝謝老師
微信掃碼加老師開通會員
老師,你的分錄只有借房沒貸方嗎?
請列出詳細分錄。
您好,同學(xué),就是貸的待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
老師待認證進項稅額不是應(yīng)該減少了嗎?他為什么要放到貸方?
您好,同學(xué),您之前在借方做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,現(xiàn)在做到貸方,一借一貸待認證進項稅額就平了,轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,就正式進項稅額抵扣了
老師是這樣改嗎?您好,同學(xué),把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額當中 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
您好,同學(xué),是這么操作的
老師你說的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是不是就是我是不是就是我寫的第一行 借:應(yīng)交稅費-進項稅金認證抵扣
您好,同學(xué),一般沒有這么多明細科目的,您公司明細太多了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,你把可以選擇的選項截圖給我看下呢,除了認證抵扣還有其他選項嗎
好的老師您看一下
這是沒有認證之前,放到待認證里。
這是發(fā)票認證抵扣之后的。
您好,同學(xué),剛才在休息會兒的,一天沒休息了,是選擇認證抵扣
老師真是辛苦了,那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?分錄該怎么寫?
什么意思呢?沒有聽
您好,同學(xué),沒有聽明白
就是做賬的話用不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
您好,同學(xué), 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理 月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師為啥要轉(zhuǎn)出未交增值稅呀?
因為有應(yīng)納增值稅的時候,就需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,下個月申報稅款時繳納增值稅