你好,如果你沒有認(rèn)證的可以,建議把待抵扣放待認(rèn)證里面
老師,您好: 我想問下我們6月購進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項的發(fā)票 如果開了進(jìn)項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項放在待抵扣進(jìn)項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項
用于簡易計稅項目的進(jìn)項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進(jìn)時就做 借:庫存商品 借:進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進(jìn)時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
請問20 21年購進(jìn)的材料,開的專票,今年做賬記為:借:原材料,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,明年再認(rèn)證發(fā)票抵扣進(jìn)項稅可以嗎
比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
想問一報關(guān)單的 保費000/0.1/1 做賬保費是如何計算的?
你好,老師,飯店里的倉管同時負(fù)責(zé)開具領(lǐng)料單,有部門人員的簽字,合理嗎
有人要掛靠我公司設(shè)計資質(zhì),怎么收稅費,要對方開成本專票嗎?
最新的固定資產(chǎn)使用年限有政策性文件嗎
老師好,隔了幾個月的發(fā)票稅點開錯了,需重開,是不是要先開錯票的紅字,再開正確的呀
老師,怎么樣哄好老板?或者說怎么讓老板知道您是忠心的?
注冊資本1000萬,之前實繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時候備注的往來款,我是不是記到其他應(yīng)付其他應(yīng)收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學(xué)的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
沒抵扣的當(dāng)年 直接下到科目 待抵扣進(jìn)項稅就可以是吧
你好 待認(rèn)證里面的