你好,如果你沒有認證的可以,建議把待抵扣放待認證里面
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進項的發(fā)票 如果開了進項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進項放在待抵扣進項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項
用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
請問20 21年購進的材料,開的專票,今年做賬記為:借:原材料,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,明年再認證發(fā)票抵扣進項稅可以嗎
比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進項3 我做憑證是不是正常的購進 借庫存商品 進項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
沒抵扣的當年 直接下到科目 待抵扣進項稅就可以是吧
你好 待認證里面的