錢存進(jìn)去了一般就會自動抵扣了,盡快存入對征信沒有影響的,
公積金貸款今天還款忘記存錢了,錢存進(jìn)去什么時候會補(bǔ)扣,對征信有影響嗎
老師好,公司2019年借了法人4萬,2020年又借了法人24萬,當(dāng)時做的借款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒有錢還給他,怎么把分錄調(diào)整一下直接做成實收資本可以嗎?如果一直不還,掛在賬上會有什么影響呢?
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風(fēng)險嗎?
將村集體收到清產(chǎn)核資的錢放在應(yīng)付款里。用它購買固定資產(chǎn)時,借:應(yīng)付款/清產(chǎn)核資補(bǔ)助款貸:銀行存款/股份經(jīng)濟(jì)合作社借:固定資產(chǎn)/辦公設(shè)備/高拍儀貸:公積公益金/轉(zhuǎn)增資本這樣走不對,應(yīng)該怎么記賬呢?還有就是多個同類的出納憑證生成一張會計憑證,什么樣算同類?
老師,我想問一下住房公積金記錯會計科目,有一個是跨年的,一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補(bǔ)繳2022年公積金;會計科目計,借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳,實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應(yīng)付賬款, 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金的,推遲繳納是賬戶上沒錢,所以扣不了,什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?