您好 管理不善材料被盜,不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以才加入應(yīng)納稅所得額
因?yàn)閭€(gè)人管理不善,材料被盜,就不能抵消銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以才加入應(yīng)納稅所得額嗎
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,因管理不善,導(dǎo)致從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)的一批材料霉?fàn)€,損失總額達(dá)117萬(wàn)元,保險(xiǎn)公司審查后賠付10萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的損失金額為107萬(wàn)元。()老師這個(gè)管理不善為啥還能扣除這么多損失?
日,甲公司在存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品盤(pán)虧12000元,B產(chǎn)品盤(pán)虧8000元,經(jīng)調(diào)查系因管理不善而被盜。經(jīng)過(guò)計(jì)算,其所耗用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為1560元。該原材料系以前期間購(gòu)人,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)入當(dāng)期申報(bào)抵扣。
(15)29日,甲公司在存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品盤(pán)虧12000元,B產(chǎn)品盤(pán)虧8000元,經(jīng)調(diào)查系因管理不善而被盜。經(jīng)過(guò)計(jì)算,其所耗用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為1560元。該原材料系以前期間購(gòu)人,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)入當(dāng)期申報(bào)抵扣。
公司倉(cāng)庫(kù)管理人員因管理不善,一批產(chǎn)品被盜,其賬面價(jià)值300000元,其中所耗用的原材料成本為200000,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀老師
老師,公司新來(lái)了2個(gè)員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫(xiě)10000嗎?
您好老師,法人沒(méi)有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開(kāi)辦,這是不是就沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷(xiāo)的吧,查詢代碼沒(méi)有什么特殊1和2,確認(rèn)完報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開(kāi)票收入嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開(kāi)票員可以是同一個(gè)人嗎?
出口貨物報(bào)關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷(xiāo)售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請(qǐng)審核實(shí)際收匯情況。 這個(gè)疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報(bào)關(guān)單總金額收的,是CIF價(jià), 那個(gè)是FOB價(jià)
請(qǐng)問(wèn)公司給代理商的返款計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄一系列的怎么做?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買(mǎi)的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣(mài)給B公司模具該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫(xiě)分錄?去年成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢(qián),如果沒(méi)有業(yè)務(wù)的情況下,這樣做合法嗎,會(huì)有什么不好的后果