損失金額117-10=107,就是就是你的損失啊
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,因管理不善,導(dǎo)致從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)的一批材料霉?fàn)€,損失總額達(dá)117萬(wàn)元,保險(xiǎn)公司審查后賠付10萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的損失金額為107萬(wàn)元。()老師這個(gè)管理不善為啥還能扣除這么多損失?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,因倉(cāng)庫(kù)管理制度等原因,損失了2018年6月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,成本180萬(wàn)元,另支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅額均已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月抵扣)。保險(xiǎn)公司審理后同意賠付50萬(wàn)元,該企業(yè)已按照規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào),則企業(yè)所得稅前可以扣除的損失為( )萬(wàn)元。 A.200萬(wàn)元 B.130萬(wàn)元? C.161萬(wàn)元 ? D.150萬(wàn)元? 這題怎么算啊?
某增值稅一般納說(shuō)人企業(yè)因管理不善,導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)一批原材料失竊,賬面成本10000元,其中40%為外購(gòu)原材料,60%為自制原材料。該企業(yè)的損失經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核已確認(rèn),該業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅前可扣除的金額是多少
某增值稅一般納說(shuō)人企業(yè)因管理不善,導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)一批原材料失竊,賬面成本10000元,其中40%為外購(gòu)原材料,60%為自制原材料。該企業(yè)的損失經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核已確認(rèn),該業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅前可扣除的金額是多少(回答的不要有亂碼,謝謝)
某企業(yè)(增值稅一般納稅人) 2022年由于管理不善,庫(kù)存的一批外購(gòu)材料丟失,該批材料賬面成本30450元,已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額3958.5元,保險(xiǎn)公司審理后,不同意賠付20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)接受了該企業(yè)的資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào),則該企業(yè)在企業(yè)所得稅前可扣除的損失金額為 30450+3958.5元?
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師,你好,我們?cè)?月份做了減資,2000萬(wàn)減到400萬(wàn)了,這400萬(wàn)是實(shí)繳的,1600萬(wàn)是認(rèn)繳的部分,那減資的這部分還需要交稅嗎?還有減資的分錄怎么做?
老師, 我個(gè)人——自然人在電子稅務(wù)局上代開(kāi)建筑服務(wù)開(kāi)發(fā)票已經(jīng)交稅費(fèi)款了,因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤又重開(kāi)又重新交一次稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費(fèi),是怎么申請(qǐng)退稅回到個(gè)人銀行???
老師,去年做了一筆無(wú)票收入的申報(bào),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)這筆的發(fā)票,但本月沒(méi)有發(fā)生無(wú)票收入業(yè)務(wù),申報(bào)時(shí)就不能從無(wú)票收入里沖減之前這筆無(wú)票申報(bào)了,這樣怎么填申報(bào)表呢
老師,!你好,我們總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人也可以是一般納稅人嗎?
匯算清繳中的職工薪酬這張表,賬載金額指的是應(yīng)付職工新薪酬科目貸方金額,實(shí)際發(fā)放指的是借方金額,對(duì)吧
老師,我想咨詢一下,我公司是做汽車修理的,現(xiàn)我公司在談一個(gè)業(yè)務(wù)(修理勞務(wù)),是甲方公司出所有的材料,然后我公司負(fù)責(zé)維修,甲方和我公司簽訂的合同約定車輛40臺(tái),每臺(tái)車的單價(jià)2150元,總價(jià)是86000元,就是相當(dāng)于這些車如果每月每臺(tái)車的修理工時(shí)費(fèi)低于2000元我們公司就有賺的,多于2000元就是虧的,像這種情況的業(yè)務(wù)合不合規(guī)呢?稅務(wù)允不允許簽這樣的勞務(wù)合同呢?
老師,有跨區(qū)域建筑服務(wù),24年第四季度有異地預(yù)交了增值稅,附加和所得稅。實(shí)際交款時(shí)間是25年1月。這個(gè)怎么入賬?。?/p>
老師,合同結(jié)算,結(jié)算收錢的時(shí)候,做分錄為什么不能直接用銀行存款,而是先通過(guò)應(yīng)收賬款?
甲方給轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的仲裁費(fèi),違約金,合同利息費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
為啥管理不善還能抵這么多,怎么理解
這是企業(yè)所得稅里邊的規(guī)定嗎
管理不善只是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所得稅前是可以扣除的
好的謝謝
好的,客氣,幫到你就好