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你好老師。請(qǐng)問我公司3月份開的是稅率是免稅的發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄咋記啊,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額是多少啊,就好比我給你發(fā)的發(fā)票

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2020-04-04 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-04 16:29

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額是應(yīng)寫發(fā)票上金額534

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快賬用戶4406 追問 2020-04-04 16:38

那應(yīng)交稅費(fèi)就不用寫了是嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-04 16:39

對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)就不用寫了

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快賬用戶4406 追問 2020-04-04 16:42

請(qǐng)問老師這個(gè)開發(fā)票開免稅的報(bào)稅填哪欄啊

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齊紅老師 解答 2020-04-04 16:43

記得申報(bào)表上有免稅銷售額

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貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額是應(yīng)寫發(fā)票上金額534
2020-04-04
你好; 你們是免稅的; 你們要開票出去 你們按照; 借庫存商品貸銀行存款 。 按照這個(gè)來入賬。 按發(fā)票金額 91700做賬
2022-04-08
是的,直接這樣做分錄處理。
2021-04-13
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄 是的,小規(guī)模納稅人確認(rèn)的收入,應(yīng)交增值稅要分開做: 發(fā)生時(shí)做: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 如果小規(guī)模納稅人月收入不足100000元,應(yīng)交增值稅照正常做:不用在稅局備案,直接減免。 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款、應(yīng)收賬款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免得稅款不用在稅局備案,直接減免做:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-24
(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2020-08-11
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