你好,學員 稅額不能算銷售收入 計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目
老師,我們跟客戶一直是不開票的,銷售金額是不含稅的金額的額,現(xiàn)在客戶要求開票,那我們就虧咯?因為這是不含稅的,如果按照這個金額開票,那稅點就是我們自己承擔咯?一般銷售額都是含稅金額的嘛是吧?
老師您好,請問日常銷售價格中為什么都是含稅呢?就比如說我和客戶談好一個價格是30000,那開票金額就是30000,主營業(yè)務(wù)收入就要減去相應(yīng)的稅額?這是為什么呢?為什么主營業(yè)務(wù)收入不能是30000呢?
老師你好,發(fā)票都是由金額和稅額組成的,我開票總金額是5041390.82,其中稅額是571179.99,那金額4470210.83就是我的主營業(yè)務(wù)收入,也就是我的月銷售額是嗎?那個稅額不能算銷售收入是吧
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會有重復,比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復了?
老師在申報增值稅時 銷項 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認了收入也必須在銷項 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
嗯,那就是總開票金額減去稅額就是我當月的銷售額是嗎
是總開票金額減去稅額就是當月的銷售額
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利