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老師,我請教下,我原材料暫估,但是原材料是委外加工,我該如何做分錄???

2020-03-19 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-19 19:39

借原材料貸應付賬款暫估款,借發(fā)出商品時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費時 借:委托加工物資                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款     最終收回時:  借:庫存商品 貸:委托加工物資

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 19:43

次月紅字沖回原材料,但是委外數(shù)字沒變啊,還是以前的

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齊紅老師 解答 2020-03-19 19:44

主要是看這個委托發(fā)出這個原材料是不是變化沒,沒有變化那這個不需要沖掉借:委托加工物資 貸:原材料

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 19:48

如果變化呢還需要沖掉這2筆分錄嗎??

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齊紅老師 解答 2020-03-19 19:49

是的,你后面這個最終收回時:  借:庫存商品 貸:委托加工物資 做,這個也需要紅沖之后重新做,

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 19:50

我看有的人直接做借:委外貸:其他應付款-暫估。。這樣等發(fā)票來了,做入原材料,是不是也不對

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齊紅老師 解答 2020-03-19 19:51

這個不對,這個委托加工是根據(jù)對方供應商開加工發(fā)票做,除非沒有開加工發(fā)票你們你們暫估 就這樣做,

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 20:02

大企業(yè),他們怎么做暫估呢?沒有來發(fā)票的月底全部暫估入庫嗎 還是等著我開票銷售出去了那個月再暫估

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齊紅老師 解答 2020-03-19 21:16

有材料來了,月末沒有發(fā)票回來就暫估,有委托加工,委托加工回來材料,沒有收到發(fā)票就可以暫估月末,一般實務中發(fā)票回來沖掉暫估

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 21:32

老師,百度這樣做,原材料就沒有顯示,這樣可以?

老師,百度這樣做,原材料就沒有顯示,這樣可以?
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齊紅老師 解答 2020-03-19 22:16

需要看你買進原材料是不是同樣沒有發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2020-03-19 22:17

沒有原材料也需要暫估,借原材料貸應付賬款暫估款,你不做就做上面那個原材料就是負數(shù)了

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快賬用戶5796 追問 2020-03-19 22:28

他是跳過原材料做的委托暫估,下個月紅沖。但是我也不知道對不對

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齊紅老師 解答 2020-03-20 08:00

原材料你們是不是有,需要看原材料發(fā)票之前是不是到了,

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借原材料貸應付賬款暫估款,借發(fā)出商品時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費時 借:委托加工物資                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款     最終收回時:  借:庫存商品 貸:委托加工物資
2020-03-19
?你好;? ? ? 1. 是的。 是的。 合計三筆分錄? ??
2022-06-22
你好! 是的,思路是對的。
2021-07-09
同學你好,這個對方應是給您開銷售商品的發(fā)票,不是加工費的發(fā)票呢;
2020-09-30
你好,你暫估的材料,加上支付的加工費。 沖暫估入庫的材料,還有你暫估的成本。
2021-08-16
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