借原材料貸應付賬款暫估款,借發(fā)出商品時: 借:委托加工物資 貸:原材料 支付加工費時 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 最終收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師,我請教下,我原材料暫估,但是原材料是委外加工,我該如何做分錄???
老師,請問一下我們采購原材料直接到委托加工方,那我們公司還用入庫原材料,再領出原材料嗎?還是直接做委拖加工物資
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
公司為小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發(fā)票后面在開,請問收到發(fā)票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
老師請問一下我有筆采購原材料需要外加工,我是要做原材料入庫出庫再做委外加工再入庫?那我是不是要做入庫一個分錄出庫一個分錄再委外一個分錄再入庫一個分錄嗎?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
次月紅字沖回原材料,但是委外數(shù)字沒變啊,還是以前的
主要是看這個委托發(fā)出這個原材料是不是變化沒,沒有變化那這個不需要沖掉借:委托加工物資 貸:原材料
如果變化呢還需要沖掉這2筆分錄嗎??
是的,你后面這個最終收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資 做,這個也需要紅沖之后重新做,
我看有的人直接做借:委外貸:其他應付款-暫估。。這樣等發(fā)票來了,做入原材料,是不是也不對
這個不對,這個委托加工是根據(jù)對方供應商開加工發(fā)票做,除非沒有開加工發(fā)票你們你們暫估 就這樣做,
大企業(yè),他們怎么做暫估呢?沒有來發(fā)票的月底全部暫估入庫嗎 還是等著我開票銷售出去了那個月再暫估
有材料來了,月末沒有發(fā)票回來就暫估,有委托加工,委托加工回來材料,沒有收到發(fā)票就可以暫估月末,一般實務中發(fā)票回來沖掉暫估
老師,百度這樣做,原材料就沒有顯示,這樣可以?
需要看你買進原材料是不是同樣沒有發(fā)票,
沒有原材料也需要暫估,借原材料貸應付賬款暫估款,你不做就做上面那個原材料就是負數(shù)了
他是跳過原材料做的委托暫估,下個月紅沖。但是我也不知道對不對
原材料你們是不是有,需要看原材料發(fā)票之前是不是到了,