借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄? 收款時(shí):借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí):借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫(xiě)可以嗎?
老師,分公司員工的工資在總公司發(fā),分公司只代交社保,分錄這樣寫(xiě)可以嗎? 收到總公司撥款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—總公司 貸:其他應(yīng)收款—代扣個(gè)人社保
老師,我看到公司有一筆賬,借其他應(yīng)收款~代扣代繳伙食費(fèi),房租,公積金,社保,貸其他應(yīng)付款-總公司,然后總公司的其他應(yīng)收款有一百多萬(wàn),這是什么情況
老板其他公司代買社保,我們公司發(fā)工資總共25000。如自己公司購(gòu)買社保人數(shù)1人,老板其他公司代買社保三個(gè)人,工資發(fā)放代個(gè)人部分423.38??31270.14,1270.14這部分做工資發(fā)放時(shí)掛往來(lái)其他應(yīng)付款-老板1270.14嗎?計(jì)提工資借管理費(fèi)用25000貸應(yīng)付職工薪酬25000,發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬25000貸銀行存款23306.48 其他應(yīng)收賬款-代付公司員工個(gè)人部分1人 423.38 其他應(yīng)付款-老板 1270.14對(duì)嗎?
老板其他公司代買社保,我們公司發(fā)工資總共25000。如自己公司購(gòu)買社保人數(shù)1人,老板其他公司代買社保三個(gè)人,工資發(fā)放代個(gè)人部分423.38??31270.14,1270.14這部分做工資發(fā)放時(shí)掛往來(lái)其他應(yīng)付款-老板1270.14嗎?計(jì)提工資借管理費(fèi)用25000貸應(yīng)付職工薪酬25000,發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬25000貸銀行存款23306.48 其他應(yīng)收賬款-代付公司員工個(gè)人部分1人 423.38 其他應(yīng)付款-老板 1270.14對(duì)嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?