你好,非車間使用,就放入管理費(fèi)用
我想問個(gè)問題 我們新成立的公司 還沒有進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài) 只是有一部分的固定資產(chǎn)折舊和土地使用權(quán)的折舊 放制造費(fèi)用好 還是放管理費(fèi)用呢,折舊19年這有這么多
老師,我想請(qǐng)問一下我們公司是生產(chǎn)塑料桶的,這個(gè)月沒有產(chǎn)量,沒有生產(chǎn)東西,那老師我想問一下原先進(jìn)入制造費(fèi)用的折舊費(fèi)等等,是在生產(chǎn)成本掛著嗎?還是這個(gè)月要進(jìn)管理費(fèi)用的。
麻煩這位老師繼續(xù)回答下我的問題,這個(gè)建的攀巖,燒烤,網(wǎng)上蹦蹦床等,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是轉(zhuǎn)一個(gè)整體的固定資產(chǎn)還是需要分項(xiàng)目轉(zhuǎn)呢?還有就是折舊是借管理費(fèi)用—折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊,還是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊呢?
老師,新公司5月份成立,并購買了生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)一批,6月份公司還沒有開始試生產(chǎn),請(qǐng)問老師6月份計(jì)提折舊計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?計(jì)入制造費(fèi)用折舊費(fèi)的話什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
老師你好,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊,我們本來是有3個(gè)儀器專門用于研發(fā),所以每次計(jì)提折舊都是把這3個(gè)折舊入在研發(fā)費(fèi)用--固定資產(chǎn)折舊里,現(xiàn)在審計(jì)要我提供工時(shí)分配表,我怎么做,現(xiàn)在做的還能把研發(fā)用的其它不是研發(fā)設(shè)備往里分配嗎(當(dāng)時(shí)做帳沒有放進(jìn)去)
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
是打算車間使用的 但是廠房還是在建狀態(tài) 設(shè)備也是沒有使用呢
你好,打算車間使用,計(jì)入制造費(fèi)用