您好 先把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目掛賬
我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我們新成立的公司 還沒(méi)有進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài) 只是有一部分的固定資產(chǎn)折舊和土地使用權(quán)的折舊 放制造費(fèi)用好 還是放管理費(fèi)用呢,折舊19年這有這么多
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司做塑料桶 ,暫時(shí)做的數(shù)量還很少,但是車(chē)間使用的房屋折舊每個(gè)月的金額比較大,折舊的制造費(fèi)用最終是和材料人工一起歸集到生產(chǎn)成本的,那老師我的理解是制造費(fèi)用金額如果比較大的話(huà)也影響產(chǎn)品的單位的成本。是這樣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是生產(chǎn)塑料桶的,這個(gè)月沒(méi)有產(chǎn)量,沒(méi)有生產(chǎn)東西,那老師我想問(wèn)一下原先進(jìn)入制造費(fèi)用的折舊費(fèi)等等,是在生產(chǎn)成本掛著嗎?還是這個(gè)月要進(jìn)管理費(fèi)用的。
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是新企業(yè),還沒(méi)生產(chǎn),材料設(shè)備已到,但有車(chē)間設(shè)備的折舊和生產(chǎn)工人的工資,都先計(jì)入管理費(fèi)用嗎,還是先掛到生產(chǎn)成本?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下如果我們公司1月有生產(chǎn),2月無(wú)生產(chǎn),3月又有生產(chǎn),我是否可以在沒(méi)有生產(chǎn)的那個(gè)月直接把設(shè)備折舊計(jì)提到管理費(fèi)用里面。1月,3月有生產(chǎn)的再提到制造費(fèi)用里面。
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
知道了,那老師人員的工資如果只是發(fā)基本工資也是這樣操作,直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本掛賬對(duì)嗎?
人員的工資如果只是發(fā)基本工資也是這樣操作 在生產(chǎn)成本掛賬
謝謝老師,我明白了!
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