你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是在購(gòu)貨時(shí)產(chǎn)生的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是在我們對(duì)外銷(xiāo)售貨物是產(chǎn)生的。
老師,我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有怎么區(qū)分啊
老師,問(wèn)一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?
老師好,我想問(wèn)一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額???
老師,我想問(wèn)下一般納稅人賬上一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)和進(jìn)項(xiàng)稅額,還有未交增值稅,這些明細(xì)一直有余額,不用管嗎?
老師我想問(wèn)比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦