你好 那你借方掛其他應(yīng)收款 是什么意思 。 對方公司幫你墊付了 你應(yīng)該是 借費(fèi)用或者預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 支付給對方公司 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時(shí)候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
在受托方無力支付經(jīng)費(fèi)的時(shí)候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費(fèi)后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實(shí)際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款--a 付款時(shí)分錄 借其他應(yīng)付款--b 貸銀行存款 對吧
老師我付10萬的往來款給對方的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 100000 貸:銀行存款 100000 然后我收對方6萬的分錄是: 借:銀行存款 60000 貸:其他應(yīng)付款 60000 以上的分錄對嗎???
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
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因?yàn)槲蚁氚沿浛铑惖木头蓬A(yù)付帳款 如果不是貨款的話就放其他應(yīng)收 可以這樣嗎 因?yàn)檫@兩個賬戶都是資產(chǎn)類的
你好 看你自己掛 充值款的話 這個也算是你資產(chǎn)。