對的,是的,出一個委托書,然后這個其他應付款兩個科目對沖。
您好老師,A公司替B公司支付了勞務費,A公司做賬:借:其他應收款 貸:銀行存款。 那B公司:借:? 貸:其他應付款
老師問下就是A替B付款給C.C開票給B,現(xiàn)在A做賬的話是借其他應收款B.貸銀行存款,B收到發(fā)票是借費用,貸其他應付款A.對吧!
老師 A公司給B公司轉賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付- A 采購支付時:借:其他應付-A貸:銀行存款
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費,然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應收款-個人 借:應付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應付賬款和其他應付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費,然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應收款-個人 借:應付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應付賬款和其他應付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
我們是人力資源公司 給別人提供派遣服務 他們發(fā)一部分工資 我們發(fā)一部分 我收的就是代發(fā)的工資 也可以這樣處理嗎
可以的,可以這么做的。