你好,沒錯(cuò)的,是這么做的。
老師 對(duì)方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應(yīng)收 貸其他應(yīng)付嗎 然后支付給他們的時(shí)候 就是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
老師,往來款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款對(duì)嗎?謝謝!
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對(duì)嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師好 我代收a的錢 要支付給b 分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款--a 付款時(shí)分錄 借其他應(yīng)付款--b 貸銀行存款 對(duì)吧
老師我付10萬的往來款給對(duì)方的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 100000 貸:銀行存款 100000 然后我收對(duì)方6萬的分錄是: 借:銀行存款 60000 貸:其他應(yīng)付款 60000 以上的分錄對(duì)嗎啊?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那科目余額表出現(xiàn)的數(shù)是其他應(yīng)收款貸方的負(fù)數(shù)
是對(duì)的嗎?
那是用其他應(yīng)收好些還是其他應(yīng)付,這兩個(gè)科目有點(diǎn)搞混了
比如說是你們借款給別人的話,最好那就用其他應(yīng)收款。
那就是把上面的其他應(yīng)付直接改成應(yīng)收的科目就可以了,借貸方向還是保持不變對(duì)嗎?
對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!