您好,行政單位基本戶的利息收入和轉(zhuǎn)賬發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用,分別應(yīng)該記入其他收入,其他費(fèi)用科目,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄分別是,利息收入財(cái)務(wù)會計(jì):借:銀行存款,貸:其他收入,預(yù)算會計(jì),借:資金結(jié)存,貸:其他預(yù)算收入,轉(zhuǎn)賬費(fèi)用財(cái)務(wù)會計(jì),借:其他費(fèi)用,貸:銀行存款,預(yù)算會計(jì),借:其他支出,貸:資金結(jié)存。
老師,行政單位利息收入要上繳的,預(yù)算會計(jì)科目如何做賬呢?
老師,事業(yè)單位收到財(cái)政返還拆遷過渡費(fèi),如何列支,在哪個(gè)會計(jì)科目下,要做預(yù)算會計(jì)嗎?
政府單位會計(jì)負(fù)債類科目中行政單位專用的會計(jì)科目是___________,凈資產(chǎn)類科目中事業(yè)單位專用的會計(jì)科目是____________、____________。6.政府單位預(yù)算會計(jì)對“非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目年終轉(zhuǎn)賬需要區(qū)分“專項(xiàng)資金”和“非專項(xiàng)資金”,本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入___________,非專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入_____________。
請問老師,事業(yè)單位里基本戶的利息收入,不上交財(cái)政,平常預(yù)算會計(jì)做賬分錄是, 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入-利息收入,請問年末預(yù)算會計(jì)怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)錢結(jié)轉(zhuǎn)后到哪個(gè)科目了
老師問下,24年3月收第一季度利息分錄如下 (財(cái)務(wù))借 銀行存款 貸 利息收入 (預(yù)算) 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入 24年5月上繳財(cái)政財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄如何做?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?