借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入, 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借銀行存款貸未交增值稅, 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
我想問(wèn)下由于加計(jì)抵減,去年11月的增值稅多交,現(xiàn)在申請(qǐng)退回多交部分增值稅、附加稅,賬務(wù)該如何處理
問(wèn)下由于去年加計(jì)抵減少填導(dǎo)致多交增值稅 今年做了抵稅處理 賬務(wù)處理咋個(gè)做
老師,問(wèn)下由于去年加計(jì)抵減少填導(dǎo)致多交增值稅 今年做了抵稅處理 賬務(wù)處理咋個(gè)做?
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
老師: 收到稅務(wù)退回的增值稅,附加稅如何賬務(wù)處理?因申報(bào)時(shí)沒(méi)有填報(bào)附表四加計(jì)扺減進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額,故申報(bào)時(shí)多交了增值稅,同時(shí)附加稅也多交,后到稅務(wù)大廳更正申報(bào),退回了多交的稅款。
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
借稅金及附加附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅