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現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??

2020-08-10 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 14:04

借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你這個(gè)附加稅金額不大吧,這個(gè)不大可以直接沖掉,

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:08

怎么沖掉呢?

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:09

收到去年的稅費(fèi)退還,不需要沖以前年度損益調(diào)整嗎?? 調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:11

金額多大,不大這個(gè)直接 沖就可以,不需要用以前年度損益調(diào)整,這才幾百的附加稅不需要用以前年度損益調(diào)整,根據(jù)重要性原則,金額不大可以不需要用這個(gè)

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:13

現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:14

上面我分錄寫了你之前多交增值稅不是做借應(yīng)交增值稅,貸銀行嗎,現(xiàn)在退回做借銀行 貸應(yīng)交增值稅,附加稅做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 或者是附加稅 金額很大,那這個(gè)借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:15

應(yīng)交增值稅后面三級(jí)科目寫什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:19

這個(gè)你之前交稅做啥,不是就用應(yīng)交增值稅 貸銀行?你這個(gè)對(duì)應(yīng)之前沒(méi)有三級(jí)科目?那這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)那個(gè)增值稅金額和這個(gè)申報(bào)表不一致,這個(gè)?之前結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?借銀行 貸未交增值稅

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:21

是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了

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快賬用戶3293 追問(wèn) 2020-08-10 14:21

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:23

那這個(gè)做借銀行 貸未交增值稅

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