借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你這個(gè)附加稅金額不大吧,這個(gè)不大可以直接沖掉,
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經(jīng)正常做了正常的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)未交增值稅,次月也按計(jì)提的數(shù)交了稅,后續(xù)稅務(wù)要求做誤收退稅,現(xiàn)在退稅部分已到賬,會(huì)計(jì)分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
去年公司是小規(guī)模,會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)p征稅額填錯(cuò)了,導(dǎo)致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務(wù)局退回來(lái)這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開始是一般納稅人)
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
怎么沖掉呢?
收到去年的稅費(fèi)退還,不需要沖以前年度損益調(diào)整嗎?? 調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
金額多大,不大這個(gè)直接 沖就可以,不需要用以前年度損益調(diào)整,這才幾百的附加稅不需要用以前年度損益調(diào)整,根據(jù)重要性原則,金額不大可以不需要用這個(gè)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
上面我分錄寫了你之前多交增值稅不是做借應(yīng)交增值稅,貸銀行嗎,現(xiàn)在退回做借銀行 貸應(yīng)交增值稅,附加稅做借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 或者是附加稅 金額很大,那這個(gè)借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
應(yīng)交增值稅后面三級(jí)科目寫什么呢?
這個(gè)你之前交稅做啥,不是就用應(yīng)交增值稅 貸銀行?你這個(gè)對(duì)應(yīng)之前沒(méi)有三級(jí)科目?那這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)那個(gè)增值稅金額和這個(gè)申報(bào)表不一致,這個(gè)?之前結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?借銀行 貸未交增值稅
是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了
好的,明白了,謝謝老師
那這個(gè)做借銀行 貸未交增值稅