借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,但營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在電子稅務(wù)局上已申請(qǐng)通過(guò)取消作廢紅字信息表一份(8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報(bào)交稅),現(xiàn)需更正申報(bào)要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過(guò)了,要如何更正申報(bào)表填數(shù)
老師: 收到稅務(wù)退回的增值稅,附加稅如何賬務(wù)處理?因申報(bào)時(shí)沒(méi)有填報(bào)附表四加計(jì)扺減進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減金額,故申報(bào)時(shí)多交了增值稅,同時(shí)附加稅也多交,后到稅務(wù)大廳更正申報(bào),退回了多交的稅款。
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請(qǐng)問(wèn):1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒(méi)有收到,說(shuō)是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
個(gè)稅申報(bào),忘 了選預(yù)填專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)附加扣除的金額沒(méi)上去,多扣了稅,更正申報(bào),(我稅款已經(jīng)交了)到稅務(wù)大廳辦理退稅多長(zhǎng)時(shí)間可以退回來(lái)
老師,我想問(wèn)一下,生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報(bào)時(shí),有個(gè)加計(jì)抵減金額跑出來(lái)在附表四,當(dāng)時(shí)沒(méi)有去管它,也沒(méi)加計(jì)抵減,但在5月份申報(bào)時(shí),稅管員讓我把這個(gè)金額重新申報(bào)一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報(bào)交的稅要退回來(lái)了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
附加稅的借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)