你好不用備案 有虧損稅前扣除時(shí)要備案
我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,如何在網(wǎng)上進(jìn)行備案
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,我給對(duì)方開票的時(shí)候按哪個(gè)稅率開票,我當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候?qū)Ψ浇o我開的普票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)!
老師你好,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)方開的是普票,那我現(xiàn)在出售的時(shí)候稅率按多少來(lái)開票,交多少稅呢?
老師,我公司是一般納稅人企業(yè),銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(該固定資產(chǎn)抵過進(jìn)項(xiàng)稅),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是17%,現(xiàn)在我按17%還是13%計(jì)算銷項(xiàng)稅呢?
老師,我公司一般納稅人,22年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)汽車,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在出售自己的使用過的固定資產(chǎn),沒有開具普票,增值稅該什么申報(bào),填哪幾個(gè)表,哪幾欄?
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!